公司組織開展2021年度第二次內審工作
按照年初制定的質量控制計劃,公司于11月24日至26日組織開展本年度第二次內審工作,確保公司各項質量活動符合準則和標準要求。
本次內審活動中,由11名公司專業內審員組成兩個審核小組,對不同部門的有關情況和資料進行審核,按照質量體系文件規定和內審要求,以隨機抽查的方式,深入被審核部門現場,對檢測活動、設備設施和環境條件進行查看,同時調閱相關文件記錄,抽查檢測報告,對公司質量管理體系運行情況進行了認真審核。
此次內審工作的開展將驗證公司的各項質量活動實施情況是否符合評審準則、規范和質量管理體系文件要求。通過內審,自我發現問題、分析原因、采取措施解決問題,確保公司質量管理體系運行持續有效。
在內審末次會議上,各審核組對本次審核中發現的關于記錄信息、修改格式等問題進行了反饋。公司總經理夏勇表示,各部門對于審核中發現的問題要認真查找原因,及時整改并做到舉一反三,不斷提高完善公司管理工作和水平。